問題已解決
因我方銷售,對方給我方的900元銷售返利并沒有實際給我們,還在對方的信用余額里邊 可以做預付款當我們的貨款用?這個會計分錄怎樣做合適? 借:應付賬款 貸:其他業務收入 還是直接一部:借:預付賬款 貸:主營業務成本??



你好,兩個分錄都可以的,對方需要你們開發票嗎?
2022 01/04 12:19

84784953 

2022 01/04 12:27
開發票把返利直接減了

郭老師 

2022 01/04 12:28
那你直接按照開發票之后的來做就可以啊。

郭老師 

2022 01/04 12:28
他給你降低了單價吧。

84784953 

2022 01/04 12:29
所以不開

郭老師 

2022 01/04 12:33
你好,那你不用做收到了發票,按照發票來做成本就可以的。

84784953 

2022 01/04 12:39
單價沒有降低?

84784953 

2022 01/04 12:39
對方給我們開發票 已經把那個返利減去了 所以不需要我們開發票?

郭老師 

2022 01/04 12:41
這個是銷售貨物的嗎?那數量降低嗎?

84784953 

2022 01/04 12:42
酸奶,數量也不降低

84784953 

2022 01/04 12:43
我們是做的校園奶?

郭老師 

2022 01/04 12:47
你好,你們應該支付給對方100塊錢,然后有一個返利的20塊錢,對方只需要給你開80就可以的,有一個數量或者是單價必須降低的才能看出八十來。

84784953 

2022 01/04 15:21
不是的,其他價錢該是多少是多少?返利是另外給的。

郭老師 

2022 01/04 15:25
你好,那就借應付賬款貸營業外收入。
