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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也沒有銷項(xiàng),紅沖了一部分以前的銷項(xiàng),月末怎么做增值稅處理?寫下分錄謝謝



借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 01/04 09:10

84784982 

2022 01/04 10:46
這個(gè)分錄借方和貸方都是紅色的吧?

84784982 

2022 01/04 10:49
你說的這個(gè)分錄不對(duì)吧,?貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?

郭老師 

2022 01/04 10:53
你好,都是籃子的。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

84784982 

2022 01/04 11:09
基本正常的我都會(huì),咱先看下這個(gè)問題的前提哈,本月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),且開了紅字銷售發(fā)票,

郭老師 

2022 01/04 11:11
你好,那你的銷項(xiàng)是不是在貸方有負(fù)數(shù)余額或者是有借方余額?那你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該放到貸方?

郭老師 

2022 01/04 11:11
先看下銷項(xiàng)的余額的方向在哪里。

84784982 

2022 01/04 11:14
您看看我覺得應(yīng)該是這樣,藍(lán)字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

郭老師 

2022 01/04 11:14
哦,可以的,那和我寫的那個(gè)不一樣嗎?你的分錄做錯(cuò)了,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面的。

郭老師 

2022 01/04 11:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
