問題已解決
小微企業計提遞延所得稅資產時按照利潤總額*25%計提嗎



不是的根據你的稅率
根據減免的
2022 01/01 13:05

84784954 

2022 01/01 13:17
遞延所得稅資產—稅前可彌補虧損影響需要每月計提嗎

郭老師 

2022 01/01 13:18
你好,年末再做就可以的。

84784954 

2022 01/01 13:19
為什么要計提遞延所得稅資產--稅前可彌補虧損呢

郭老師 

2022 01/01 13:22
你們這個具體的是什么業務的?

84784954 

2022 01/01 13:48
就是從公司成立一直虧損,偶爾開一點點票,然后我看之前會計做的憑證,每月都會根據利潤總額計提遞延所得稅資產

84784954 

2022 01/01 13:48
這是為什么呢

郭老師 

2022 01/01 13:50
你們是虧損的,不需要交所得稅的,不用做這一個。

84784954 

2022 01/01 13:55
但是她們之前一直做,我是不是得延續之前的處理也是每月按照利潤總額的25%計提遞延所得稅資產呢

84784954 

2022 01/01 13:56
什么情況下需要計提遞延所得稅資產呢

郭老師 

2022 01/01 13:57
你好,會計利潤和稅法利潤不一致的情況下需要

郭老師 

2022 01/01 13:57
你有固定資產加速折舊嗎?

84784954 

2022 01/01 13:58
沒有固定資產

郭老師 

2022 01/01 13:58
就不需要做這個分數的。

郭老師 

2022 01/01 13:58
那就不需要做這個分錄的。

84784954 

2022 01/01 14:22
我剛才又看了一下賬,一直沒有收入,就是因為一些印花稅還有計入管理費用的租賃費,導致利潤總額是負的,然后他們就根據負的利潤總額*25%計提遞延所得稅資產,這樣處理對嗎

郭老師 

2022 01/01 14:41
這種處理不對的,不需要這么麻煩。
