問題已解決
老師,付電信費沒有收到發票的分錄借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款,那我收到電子普通發票的分錄怎么做



借應付賬款,借管理費用,負數
借管理費用,貸應付賬款。
2021 12/31 09:57

84784987 

2021 12/31 10:04
老師,這個分錄好奇怪,麻煩您看一下這個發票的分錄是借:應付賬款1684.47 管理費用1684.47 管理費用-1684.47 貸:應付賬款1684.47

郭老師 

2021 12/31 10:06
你好,他是不是之前暫估了,然后現在收到了發票紅沖暫估,然后再做發票的。

84784987 

2021 12/31 10:07
老師,沒暫估,之前就是按匯款單做的分錄

郭老師 

2021 12/31 10:09
在管理費用貸銀行存款之前是不是這么做的?

84784987 

2021 12/31 10:09
是的,現在收到電子發票了,分錄怎么做

郭老師 

2021 12/31 10:13
借應付賬款,借管理費用付負數
借管理費用貸應付賬款。

84784987 

2021 12/31 10:14
好的,老師

郭老師 

2021 12/31 10:16
不用客氣,工作愉快。
