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問題已解決

可以幫我編制一下科目匯總表啊,試算平衡平衡表,還有資產負債表嗎?

84785008| 提問時間:2021 12/30 07:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這個題目太多了,估計需要做一天,我來慢慢編制吧。
2021 12/30 20:00
84785008
2021 12/30 20:03
好,謝謝老師
王雁鳴老師
2021 12/30 20:16
同學你好,(1)借:應付票據,10000元,貸:銀行存款,10000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:23
同學你好,(2)借:材料采購,150000元,應交稅費應交增值稅進項,19500元,貸:銀行存款,169500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:24
同學你好,(3)借:原材料,100000元,貸:材料采購,95000元,材料成本差異,5000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:53
同學你好,(4)借:銀行存款,234元,貸:其他貨幣資金,234元。借:原材料,100000元,應交稅費-應交增值稅-進項,12974元,貸:銀行存款,112774元,材料成本差異,200元。
84785008
2021 12/30 20:55
老師,編輯科目匯總表和試算平衡表就好了,分錄不用了
王雁鳴老師
2021 12/30 20:58
同學你好,(5)借:應收賬款,339000元,貸:主營業務收入,300000元,應交稅費-應交增值稅-銷項,39000元,結轉成本,借:主營業務成本,180000元,貸:庫存商品,180000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:00
同學你好,不做分錄,怎么編輯科目匯總表啊。你說呢,如果不做分錄,直接出科目匯總表,那真的有點神奇了。
84785008
2021 12/30 21:07
不好意思
84785008
2021 12/30 21:09
老師,你寫吧!
84785008
2021 12/30 21:09
是我搞錯了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:26
同學你好,確實是這樣的,如果不寫分錄,太容易出錯了,否則,會計為什么要編制分錄啊,是吧。(6)借:銀行存款,16500元,貸:交易性金融資產,15000元,投資收益,1500元。
84785008
2021 12/30 21:29
好的,是我搞錯了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:30
同學你好,(7)借:固定資產,86470元,應交稅費-應交增值稅-進項,11111元,貸:銀行存款,97581元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:37
同學你好,(8)借:工程物資,150000元,貸:銀行存款,150000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:39
同學你好,(9)借:在建工程,228000元,貸:應付職工薪酬-工資,200000元,應付職工薪酬-福利費,28000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:40
同學你好,(10)借:在建工程,150000元,貸:長期借款,150000元。
84785008
2021 12/30 22:13
老師,如果問題結束了,可以繼續把后面那些答案發過來嗎?因為我可能提問不了,
84785008
2021 12/30 22:13
如果問題結束了,還能繼續發答案過來的嗎?
王雁鳴老師
2021 12/30 23:11
同學你好,可以繼續的。但是如果系統給把問題結束了,我可能也發不了了。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:14
同學你好,(11)借:固定資產,1400000元,貸:在建工程,1400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:18
同學你好,(12)借:固定資產清理,20000元,累計折舊,180000元,貸:固定資產,200000元。 同時,借:固定資產清理,500元,貸:銀行存款,500元。 借:銀行存款,800元,貸;固定資產清理,800元。 結轉固定資產清理,借:營業外支出,19800元,貸:固定資產清理,19800元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:20
同學你好,(13)借:銀行存款,400000元,貸:長期借款,400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:22
同學你好,(14)借:銀行存款,791000元,貸:主營業務收入,700000元,應交稅費應交增值稅銷項,91000元。結轉成本,借:主營業務成本,420000元,貸:庫存商品,420000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:23
同學你好,(15)借:銀行存款,200000元,?貸:應收票據,200000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:27
同學你好,(16)借:應交稅費-城建稅,2329元,應交稅費教育費附加,998元,應交稅費-未交增值稅,100000元,貸:銀行存款,103327元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:29
同學你好,(17)借:銀行存款,30000元,貸;投資收益,30000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:32
同學你好,(18)借:銀行存款,300000元,貸:固定資產清理,300000元。 同時,借:固定資產清理,250000元,累計折舊,150000元,貸:固定資產,400000元。 結轉固定資產清理,借:固定資產清理,50000元,貸;資產處置損益,50000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學你好,(19)借:長期借款-本金,250000元,長期借款-應付利息,12500元,貸:銀行存款,262500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學你好,(20)借:庫存現金,500000元,貸:銀行存款,500000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:35
同學你好,(21)借:應付職工薪酬-工資,500000元,貸;庫存現金,500000元。
84785008
2021 12/30 23:48
我那里好像發了兩個,另一個是今天晚上發布了,應該時間會更長一點,到時候可以接著在那里發答案的嗎?
王雁鳴老師
2021 12/30 23:51
同學你好,如果沒有其他老師解答的話,我就可以接手繼續發答案的。
84785008
2021 12/30 23:52
好,到時候如果那個時間結束,我再繼續發布一個
王雁鳴老師
2021 12/30 23:52
同這你好,好的,那我就接著接手繼續發答案。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:56
同學你好,(22)借:生產成本,275000元,制造費用,10000元,管理費用 ,15000元,貸:應付職工薪酬-工資,300000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:00
同學你好,(23)借:生產成本,275000*14%=38500元,制造費用,10000*14%=1400元,管理費用,15000*14%=2100元,貸:應付職工薪酬-福利費,42000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:02
同學你好,(24)借:應付職工薪酬-福利費用,100000元,貸:銀行存款,100000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:03
同學你好,(25)借:財務費用,21500元,貸:短期借款,11500元,長期借款,10000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:22
同學你好,(26)借:生產成本,697652元,材料成本差異,5200*700000/(1350000+200000)=2348元,貸:原材料,700000元。 借:制造費用,50000元,貸:周轉材料-低值易耗品,50000元。
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