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問題已解決

老師您好!調整以前年度多計提的累計折舊,紅沖分錄,借:累計折舊舊,貸:以年度損益調整 更正分錄,借:以年度損益調整,貸:利潤分配——未分配利潤 匯算清繳納稅調增分錄:計提時,借:以年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 交稅時,借:應交稅費——應交所得稅 ,貸:銀行存款 結轉”以年度損益調整 “時,借:利潤分配——未分配利潤 ,貸:以年度損益調整 麻煩老師幫忙檢查哈整個過程的分錄是正確的嗎?

84785031| 提問時間:2021 12/25 15:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這樣寫分錄正確的
2021 12/25 15:46
84785031
2021 12/25 15:49
老師,調整以前年度多計提的累計折舊費用,從紅沖——更正——結轉,整個過程都是沒有問題的嗎?
bamboo老師
2021 12/25 16:06
您多計提的時候分錄怎么寫的
84785031
2021 12/25 16:19
原分錄是這樣的,期初建賬時,借:固定資產10萬,貸:實收資本10萬 次月計提折舊,借:管理費用,貸:累計折舊——廠房 現在是因為這個廠房根本就不是屬于公司自己的,是租用的,當時也做了租金的賬務處理的,也就是期初建賬錯了,現在我需要沖銷,然后已經跨了好幾年了還需要以前年度調整,再就是涉及到匯算清繳的賬務處理
bamboo老師
2021 12/25 16:28
那您對應的固定資產 實收資本應該調整么
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