問題已解決
客戶退貨回來給我們?nèi)绾伍_發(fā)票



你好,之前你開了專票還是普票的,這個需要紅沖之前的發(fā)票。
2021 12/22 12:28

84785036 

2021 12/22 12:29
專票,而且不是全部退,是退幾個回來

郭老師 

2021 12/22 12:30
讓對方把發(fā)票認(rèn)證了,然后對方開紅字信息表,你們單位給他開紅字發(fā)票。

郭老師 

2021 12/22 12:30
可以只開一部分的,開退貨的那一部分。

84785036 

2021 12/22 12:32
那對方開紅字信息表也是開退貨這一部分的信息給我是么

郭老師 

2021 12/22 12:32
你好是的,是這么做的。

84785036 

2021 12/22 12:37
好的,謝謝

郭老師 

2021 12/22 12:40
不用客氣,工作愉快。

84785036 

2021 12/22 12:41
那在稅控盤是怎么開具紅字專用發(fā)票的呀,沒開過?對方給我紅字信息表之后呢

郭老師 

2021 12/22 12:42
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
