問題已解決
19年收到的13萬虛開發票,普票,當時是計入管理費用的,專管員讓調增,這個分錄怎么做呢?補繳后的滯納金如何做賬務處理



你好,要補交所得稅嗎?
2021 12/21 09:09

84785035 

2021 12/21 09:10
是的,需要補繳,還有滯納金

海棠老師 

2021 12/21 09:15
企業匯算清繳補繳所得稅的會計分錄處理如下:
(1)補提所得稅時:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交所得稅
(2)月末結轉時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
(3)繳納所得稅和滯納金
借:應交稅費-應交所得稅
營業外支出-滯納金
貸:銀行存款

84785035 

2021 12/21 09:18
那這個13萬的費用調整分錄怎么做呢?

海棠老師 

2021 12/21 09:52
相關費用的調整,管理費用這樣調回來,調增利潤
借應付賬款或銀行存款
借:以前年度損益調整- 管理費用
同時,
借:
以前年度損益調整- 管理費用
貸:
利潤分配-未分配利潤
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

84785035 

2021 12/21 10:07
沒看懂,啥意思
