問題已解決
老師,我把原材料沖減后,因為已經領用過了,現在原材料賬面是負數,怎么處理?



您好
請問什么原因原材料要沖減
2021 12/13 10:32

84784976 

2021 12/13 10:35
非成品油入賬領用原材料,產品已完工處理?,F在稅務查出,需要轉出進項稅額,我沖紅原先的原材料,現在原材料負數掛著,要怎么處理

bamboo老師 

2021 12/13 10:36
需要轉出進項稅額? 那對應的材料也要求您轉出不做成本嗎

84784976 

2021 12/13 10:39
原來的材料叫輕軌油,新開回來的材料叫燃料油,轉出后名稱不一致,原來的就掛著了,輕軌油是非成品油,不能直接做材料

bamboo老師 

2021 12/13 10:41
那您把產品完工的 對應結轉成本的 也要紅沖

84784976 

2021 12/13 10:43
材料這樣沖減可以嗎

bamboo老師 

2021 12/13 10:44
寫相同的分錄 金額用紅字 不寫反分錄

84784976 

2021 12/13 10:47
我做了原材料沖減后,它就是負數,生產成本再用紅字,材料還是在負數啊

bamboo老師 

2021 12/13 11:04
您金額不一樣啊 所以還有負數

84784976 

2021 12/13 11:14
金額不一樣是沖的不止一張發票啊,我沒有全部截圖,我是按圖順序做賬的,是不是哪一步就錯誤了?后面應該怎么做?現在是輕軌油負數掛著

bamboo老師 

2021 12/13 11:47
借 生產成本 借方紅字
貸 原材料 貸方紅字
這筆分錄金額 要跟您紅沖原材料金額一致
