問題已解決
老師,我公司現在還在籌備期,沒有銷項稅,只有進項稅,這種情況?怎么做增值稅申報?如果負數申報怎樣做賬務處理?如果留抵,怎樣做賬務處理?



等你有銷項再認證抵扣就行了,是不能申報負數的
2021 12/09 20:34

84784968 

2021 12/09 20:42
那現在做賬務處理的時候就放在應交稅費應交增值稅待認證進項稅額科目是嗎?需要抵扣的時候再轉出來認證抵扣

小云老師 

2021 12/09 21:13
是的,你的理解是正確的

老師,我公司現在還在籌備期,沒有銷項稅,只有進項稅,這種情況?怎么做增值稅申報?如果負數申報怎樣做賬務處理?如果留抵,怎樣做賬務處理?
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