問題已解決
預收客戶20萬加工費,應該怎么做分錄,謝謝



學員你好,分錄如下
借:銀行存款20萬
貸:預收賬款/合同負債20萬
2021 12/09 19:50

84784954 

2021 12/09 19:52
以后這筆預收賬款還要做其他處理嗎

悠然老師01 

2021 12/09 19:57
以后要轉到收入的

84784954 

2021 12/09 20:03
什么時候轉呢

悠然老師01 

2021 12/09 20:04
完成加工時或者按進度確認收入時

84784954 

2021 12/09 20:06
分錄怎么做

悠然老師01 

2021 12/09 20:06
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
請給個五星好評

84784954 

2021 12/09 20:08
不用再做其他處理了?

悠然老師01 

2021 12/09 20:11
結轉成本,要看你成本通過什么科目歸集的
