問題已解決
今年預估一筆費用50萬元,分錄為:借 :管理費用 50,貸:其他應付款-預估 50;如果明年5月31日之前沒有收到發票,匯算清繳時就納稅調增50萬元,那么賬務上該怎么處理?



你好!這個賬上不用單獨做,只看最終企業是不是要補稅,要補稅就做補稅的分錄。不單獨做這個分錄
2021 12/09 09:26

84784992 

2021 12/09 09:30
老師,不單獨做分錄的話,貸方一直掛著 其他應付款-暫估 50萬 呢?用現金沖掉嗎?

宋生老師 

2021 12/09 09:33
你好!其實這種憑空暫估的,就應該在12月底的時候,直接紅字分錄沖減

84784992 

2021 12/09 09:48
老師,萬一5月31日之前有發票回來呢,所以12月底紅沖是不可取的,那就失去了暫估的意義?,F在就是匯算調增了50萬之后,怎樣賬務處理的問題。如果不單獨做,貸方的其他應付款怎樣平掉?

宋生老師 

2021 12/09 09:56
你好!是這樣。如果你匯算清繳的時候,沒有收到,可以借其他應付款,貸以前年度損益調整
