問題已解決
老師,我們公司是從11月轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是開票的人錯稅率開成1的稅率,并且應該交稅的商品開成免稅,把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當成普票開給客戶,這些情況怎樣處理呢?已跨月了



你好,這些票是不是都發(fā)生在11月還是?
2021 12/08 20:05

84785017 

2021 12/08 20:06
是的,開票的不熟悉業(yè)務

小鎖老師 

2021 12/08 20:06
那這個需要紅沖了,你們開的票再紅沖掉

84785017 

2021 12/08 20:08
紅沖在12月份開,但是我11月報稅的話咋報呢?照錯開的報嗎?

84785017 

2021 12/08 20:10
免稅要填增值稅免稅表,我選什么理由呢?

小鎖老師 

2021 12/08 20:10
對啊,就是按照你錯開的報,然后1月份報12月份的話,再按照紅沖的報

84785017 

2021 12/08 20:10
實務分錄又怎么出?

84785017 

2021 12/08 20:11
免稅那張表怎么填

小鎖老師 

2021 12/08 20:12
轉(zhuǎn)出的進項稅就是? 借 原材料(庫存商品)貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 銷售的那個就做相反分錄

84785017 

2021 12/08 20:13
金金老師,我免稅那張表現(xiàn)在怎么天呢?

小鎖老師 

2021 12/08 20:16
哪個???能具體說說嗎

84785017 

2021 12/08 20:20
錯把應該交稅的商品,稅率開成免稅的那部分

小鎖老師 

2021 12/08 20:21
那個就是你在1月份申報12月份的時候,填在附列資料一那個表上

84785017 

2021 12/08 20:22
填負數(shù)嗎

小鎖老師 

2021 12/08 20:22
對啊,就是填負數(shù)金額,剛才我記得有一個這樣問的,不是你是吧

84785017 

2021 12/08 20:25
嗯,那錯把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當成普票開了的,在12月紅沖,然后重新開成普票,是不是這樣?

小鎖老師 

2021 12/08 20:30
對的,是這個意思的老師

84785017 

2021 12/08 20:31
謝謝金金老師的解答

小鎖老師 

2021 12/08 20:33
不客氣,祝您開心每一天
