問題已解決
我們公司上月收到的進項發票稅率開錯了,供應商那邊需要開紅字發票,然后重新開具對的發票給我們請問我們需要做什么樣的賬務處理,我們是購買方



你好,之前底褲嗎?之前的分錄怎么做的?
2021 12/08 14:08

84784961 

2021 12/08 14:11
我這邊已經入賬了,做到了待抵扣進項里面了,但是還沒有抵扣,這個發票要還給供應商嗎

郭老師 

2021 12/08 14:12
你好,對的是的發票需要退回去的,然后你做之前相反的分錄就可以。

84784961 

2021 12/08 15:09
按照什么依據做呢,沒票

郭老師 

2021 12/08 15:14
你好,自己留一個復印件就可以的。

84784961 

2021 12/08 15:15
那負數發票,也要就復印件嗎

郭老師 

2021 12/08 15:17
負數發票自己寫一個摘要就可以啊,注明這個發票對方已經紅沖了,沒有原始憑證都可以。

84784961 

2021 12/08 15:19
那如果已經抵扣入賬了,需要把發票還給供應商嗎

郭老師 

2021 12/08 15:21
你好,如果你認證抵扣了,不需要還給對方的。

84784961 

2021 12/08 15:25
好的,抵扣了做賬就是做進項稅額轉出嗎

郭老師 

2021 12/08 15:27
你好,對的是的做進項轉出的。
