問題已解決
老師我們的工資是甲方代發的,個稅使我們交的,怎么做分錄



借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,
借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應收賬款。
2021 12/07 17:06

84785033 

2021 12/07 17:07
個稅呢
現在這樣子不平著老師,

84785033 

2021 12/07 17:08
個稅的分錄呢

郭老師 

2021 12/07 17:09
借主營業務成本貸、應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應收賬款應交稅費個稅
借應交稅費,個稅貸銀行存款。

84785033 

2021 12/07 17:11
我知道比如人家現在付了60萬的工資
借主營業務成本60
貸應付職工薪酬60
借應付職工薪酬60
貸應交稅費 應交個稅5
應收賬款55
但是其實應收賬款不應給是減少60嗎
這個5呢

郭老師 

2021 12/07 17:11
是多少?個稅是多少?實際發下去的又是多少?

84785033 

2021 12/07 17:13
實際發放的60萬,但是個稅我們交,人家不交,這個分錄下來應收賬款的減少額跟代發的工資對不上啊

郭老師 

2021 12/07 17:14
好,也就是個稅,你們單位負擔嗎?不是從工資里扣除,那應該是計提65萬。

郭老師 

2021 12/07 17:14
借主營業務成本貸、應付職工薪酬65
借應付職工薪酬貸應收賬款60應交稅費個稅5
借應交稅費,個稅貸銀行存款5

84785033 

2021 12/07 17:14
嗯就是我們單位負擔的

郭老師 

2021 12/07 17:15
就根據上面的分錄來做就可以的。

84785033 

2021 12/07 17:16
好的,也只能這樣做了,謝謝老師

郭老師 

2021 12/07 17:16
不用客氣工作愉快。
