問題已解決
純出口外貿公司,11月出口貨物28萬,20萬的進項票已做退稅發票勾選并確認統計勾選,然后申報增值稅申報表時應該如何填寫?



同學你好
按照開的發票填寫
2021 12/06 16:24

84785003 

2021 12/06 16:25
只填寫銷項發票內容,退稅勾選的進項發票金額稅額不需要填入報表內嗎?

樸老師 

2021 12/06 16:30
同學你好
對的
這個不需要

84785003 

2021 12/06 16:32
那申報12月增值稅時,怎么處理?因為進項票的退稅勾選確認所屬期是12月,現在報11月的增值稅還導入不了相關進項票

樸老師 

2021 12/06 16:38
同學你好
進項采集也不行嗎

84785003 

2021 12/06 16:40
是這樣的,11月開出的報關單和出口發票,但是相關進項票是在12月退稅勾選的,現在申報11月增值稅,采集不到退稅勾選的進項票,是直接只填11月的銷項銷售金額就可以直接申報嗎?

84785003 

2021 12/06 16:41
等到申報12月增值稅時采集到退稅勾選的進項票后又要怎么填寫報表呢?

樸老師 

2021 12/06 16:50
同學你好按照開票的金額來做
