問題已解決
請問,若公司提供服務,開給對方增值稅普通發票,稅額10000元。公司購買商品,取得增值稅專用發票,取得的增值稅專用發票稅額是11000元。那普通發票的稅額10000元,可以和專用發票的稅額11000元抵扣嗎



同學,你好,可以的,只要收到專票,就可以用進項11000的稅費抵扣銷項10000的稅費。
2021 12/02 23:19

84784986 

2021 12/02 23:25
老師,你好。那就是說開出的普通發票的銷項稅額,可以和取得的專用發票的進項稅額抵扣,是嗎?

劉艷紅老師 

2021 12/02 23:26
是的,就是你說的,反正就是取得專票就可以抵銷項,和他開的是普票無關。

84784986 

2021 12/02 23:31
老師,你好。請問取得專票后,要先進行認證后,才能抵扣是嗎?

劉艷紅老師 

2021 12/03 07:31
是的,要先認證才能扺扣?
