問題已解決
老師你好我們給對方打了2000塊錢 我做的 借:應付賬款(貸方) 貸:銀行存款 現在對方不給開具發票了,這個賬目我該怎么平



你好,給對方打了2000塊錢,分錄是應付賬款借方,而不是貸方(請注意你的描述)
現在對方不給開具發票了,可以做無票購進處理,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款
2021 11/29 17:35

84784980 

2021 11/29 17:41
確實是我描述錯了,老師我們都是一些服務費,該怎么做處理

鄒老師 

2021 11/29 17:42
你好,發生的服務費支出,對方不給開具發票了,賬務處理是
借:管理費用等科目,貸:應付賬款

84784980 

2021 11/29 17:43
然后我記上,不做所得稅稅前扣除是么

鄒老師 

2021 11/29 17:47
你好,賬上這樣處理,匯算清繳的時候針對這個無票支出,做納稅調增應納稅所得額處理
