問題已解決
老師好,我是做內帳的,收到老板的承對匯票要怎么做帳



借:應收票據
貸:應收賬款
2021 11/27 20:50

84785007 

2021 11/27 21:28
那把這個承對匯票付給供應商了,分錄要怎么做

思頓喬老師 

2021 11/27 21:36
借:主營業務成本
貸:應收票據

84785007 

2021 11/27 22:02
不是借:應付帳款嗎

思頓喬老師 

2021 11/27 22:08
假如是給了成本發票給您就應該是借:成本了
