當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年末,一般納稅人增值稅應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)



老師,我問(wèn)的是年底結(jié)轉(zhuǎn),不是月底
2017 02/03 11:10

84785039 

2017 02/03 11:21
是的,結(jié)轉(zhuǎn)下一年

笑笑老師 

2017 02/03 10:59
您好
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

笑笑老師 

2017 02/03 11:15
您好,您是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?

笑笑老師 

2017 02/03 11:23
您好,有余額的增值稅當(dāng)然要結(jié)轉(zhuǎn),不用做分錄,只結(jié)轉(zhuǎn)余額就行。
