問題已解決
老師,往年工資多計提了53000元,怎么辦



已經抵扣了企業所得稅,不修改匯算清繳的情況下,借應付職工薪酬,借管理費用負數。
2021 11/15 10:50

84785011 

2021 11/15 10:54
跨了兩年的,不需要用以前年度調整嗎

郭老師 

2021 11/15 10:57
你好,已經抵扣了企業所得稅嗎?你能修改之前的匯算清繳嗎?

84785011 

2021 11/15 10:59
不能,不修改了,太麻煩了

84785011 

2021 11/15 11:00
是要修改匯算清繳才可以用以前年度調整損益嗎

郭老師 

2021 11/15 11:00
你好是的,是這么做的。

84785011 

2021 11/15 11:01
好的,謝謝老師

84785011 

2021 11/15 11:02
那這樣的話,明年的匯算清繳管理費用就要調增53000

郭老師 

2021 11/15 11:02
明年不用調整啦,因為你已經充了管理費用了,你的管理費用,也就是按照紅沖之后的來做。

84785011 

2021 11/15 11:03
那企業所得稅稅就要增加了

84785011 

2021 11/15 11:03
好的,謝謝老師

84785011 

2021 11/15 11:04
但是企業所得應納稅額還是增加了吧

郭老師 

2021 11/15 11:05
是的,最終還是增加。

84785011 

2021 11/15 11:07
我可以分兩次沖嗎?一半今年做進去,一半明年做進去

郭老師 

2021 11/15 11:08
可以的,可以這么做的,但是有風險。
