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采購商品收1萬的發票,實付9千,該如何做賬?



你好,剩余1千是不需要支付了,還是以后會支付呢??
2021 11/08 14:41

84785010 

2021 11/08 14:43
不支付了

鄒老師 

2021 11/08 14:44
你好
借:庫存商品 1萬
貸:銀行存款 9000
營業外收入 1000?

84785010 

2021 11/08 14:53
如果當時我的分錄是,借:庫存商品 1萬,貸:應付賬款 1萬,后期支付時,借:應付賬款 9千,貸:銀行存款9千。年末我把剩余1千不結轉營業外收入,而是通過現金結平這筆應付賬款(實際未付),是不是也是一種辦法吧?

84785010 

2021 11/08 14:54
給企業省點稅,也沒問題吧?

鄒老師 

2021 11/08 15:00
你好,根據你的描述,應當在一開始就把1000的部分計入營業外收入核算才是的??

84785010 

2021 11/08 15:06
老師,應付賬款必須要用銀行支付,有這規定嗎?

鄒老師 

2021 11/08 15:07
你好,正常情況下,單位之間的貨款,需要通過銀行轉賬支付,而不應當通過現金支付?

84785010 

2021 11/08 15:10
如果想通過現金支付,是不是得把應付賬款轉為其他應付款?這個過程要如何構建呢?

鄒老師 

2021 11/08 15:13
你好,如果通過現金支付,賬務處理是
借:庫存商品 1萬
貸:庫存現金? 9000
營業外收入 1000?
