問題已解決
老師 采購貨物 貨到 票沒有到 沒有付款 怎么做賬



一、貨到,發票未到,需要在月末進行暫估入庫。
借: 原材料(或庫存商品、固定資產等科目)
貸:應付賬款——暫估應付賬款
2021 11/05 16:39

84784957 

2021 11/05 16:40
收到發票以后 沖銷這個嗎? 按實際的入賬嗎? 然后庫存也需要沖銷嗎?庫存不用沖銷吧?

江老師 

2021 11/05 16:41
收到發票,沖銷暫估分錄,重新按發票金額做賬務處理

84784957 

2021 11/05 16:43
好的 庫存不用搞吧

江老師 

2021 11/05 16:45
如果是金額一樣的,就是說你庫存入庫的金額與發票上需要入庫的金額是一致的話,就是不需要管庫存入庫了。如果是不一致,需要重新辦理入庫手續,因為入庫金額錯誤了,需要調庫存金額

84784957 

2021 11/05 16:46
好的 謝謝老師

江老師 

2021 11/05 16:46
祝學習進步,工作順利
