問題已解決
我們甲方欠工程款沒能力給,拿自己做的別墅給我們法人,低工程款,到時候這個帳怎么做呢



那就是做固定資產清理
2021 11/05 10:55

84785019 

2021 11/05 10:57
具體的會計分錄怎么做的,房子寫的是法人的名字

樸老師 

2021 11/05 11:03
那你得做應收
借應收
貸主營業務收入
貸銷項
借其他應收款-法人
貸應收

84785019 

2021 11/05 11:04
好的,要做兩筆分錄是吧

樸老師 

2021 11/05 11:12
對的
這樣就可以哦
