問題已解決
老師,問一下,公司做工資代收員工住宿電費,怎么做會計分錄,



借應付職工薪酬、工資貸、其他應付款、個人負擔的住宿費、電費。
2021 11/02 11:48

郭老師 

2021 11/02 11:48
你們支付出去,借其他應付款貸銀行存款。

84785006 

2021 11/02 11:50
我們收到電費發票扣款的時候是借費用,其他應付,貸銀行存款嗎

郭老師 

2021 11/02 11:51
其中一部分是你單位承擔的嗎?

郭老師 

2021 11/02 11:51
還是你們生產經營用的電。

84785006 

2021 11/02 11:52
都是單位交的,從9月份工資里面要扣員工住宿人員的電費

84785006 

2021 11/02 11:53
我們是生產經營用電,還沒生產,繳納的電費都被計入管理費用了

郭老師 

2021 11/02 11:53
你好,這個費用具體的是什么業務的?

郭老師 

2021 11/02 11:53
你們單位承擔的那一部分才做費用。

84785006 

2021 11/02 11:54
就是收到的電費發票,計入了管理費用

郭老師 

2021 11/02 11:54
你好,那應該做到成本里面的,如果你們開了發票,其他業務成本或者是主營業務成本。

84785006 

2021 11/02 11:54
那我們收到電費發票做會計分錄,借管理費用,貸銀行存款

84785006 

2021 11/02 11:55
不是我們開發票

84785006 

2021 11/02 11:56
我們收到供電公司開具的發票,之前都做到管理費用里面了

郭老師 

2021 11/02 11:56
你好,你們屬于代收代付的,借其他應付款貸,銀行存款就可以,不要做管理費用里面。

郭老師 

2021 11/02 11:56
你不做其他應付款的話,你的貸方其他應付款一直有余額。

84785006 

2021 11/02 11:58
那這個銀行存款金額是從我發工資銀行存款金額扣掉還是繳納電費時候金額減去一部分員工電費

郭老師 

2021 11/02 12:02
銀行存款,這個是你們支付電費的金額,總的。

84785006 

2021 11/02 12:43
那我收到電費發票付款時候,是不是做一部分企業承擔費用,一部分代收,貸銀行存款

郭老師 

2021 11/02 12:45
如果你們單位有生產經營用的,可以做到管理費用,辦公費里面
沒有的全部都是其他應付款。

84785006 

2021 11/02 12:48
有生產經營用的,那就是管理費用,其他應付~代收,貸銀行存款是吧

郭老師 

2021 11/02 12:49
對的是的,是這么做的。
