問題已解決
老師,社保沒做計提,直接做支付了,怎么辦



你好,可以紅沖,然后再重新做就行。
2021 11/01 09:48

84785027 

2021 11/01 09:50
老師,連續兩個月都做錯了,怎么更改呢,

郭老師 

2021 11/01 09:50
兩個月的一塊紅沖,你直接是企業管理費用貸,銀行存款做的是這個嗎?

84785027 

2021 11/01 10:06
借的管理費用,貸的銀行。 ?兩個月一起紅沖 怎么沖啊。 就是沒計提,沒走一遍應付職工薪酬,

郭老師 

2021 11/01 10:07
借其他應付款、借管理費用,負數借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款。

84785027 

2021 11/01 10:11
老師,我給你看一下我這兩個月做的分錄吧,這么說,我還是不會

郭老師 

2021 11/01 10:12
好可以的,你截圖分錄。

84785027 

2021 11/01 10:18
老師,你幫我整理一下應該怎么一起紅沖,怎么做到一起分錄

郭老師 

2021 11/01 10:20
借其他應付款,借管理費用,社會保險、失業、工傷、養老負數
這個金額分別是541.88
433.31
17440.64

郭老師 

2021 11/01 10:20
這是沖的你看一下,你能看懂嗎。

84785027 

2021 11/01 10:24
老師看不懂啊。那兩個月的 都做在一張憑證上啊,

郭老師 

2021 11/01 10:26
你好,之前的銀行存款用其他應付款代替了。

郭老師 

2021 11/01 10:26
先別管金額,你先看分錄。

84785027 

2021 11/01 10:27
老師能不能用紙給我寫下來,找,給我啊,把我做的這兩個月分錄,怎么紅沖,細致點,我這好吃力啊

郭老師 

2021 11/01 10:31
借其他應付款借管理費用負數,你這個明白嗎?

郭老師 

2021 11/01 10:31
別管金額,這個分錄你知道嗎?
