問題已解決
紅沖的負數發票怎樣做賬務處理



你好,如果你是銷售方的話,借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數,然后你的成本也跟著哄。
2021 10/27 16:00

84785040 

2021 10/28 09:45
只是發票開票了,總的應收賬款數是對的,分項開發票后比合同上的金額多了1分錢稅額少了1分錢,然后我紅沖后重新開了發票,怎樣做賬務處理

郭老師 

2021 10/28 09:48
借、應收賬款負數貸、主營業務收入負數、應交稅費負數。

84785040 

2021 10/28 09:49
重新開后收入多一分錢,銷項少一分錢

郭老師 

2021 10/28 09:51
關系和發票上的一樣做就行。

84785040 

2021 10/28 11:30
是上月開出的,我紅沖了,我開了紅字信息表的發票要跟對方要回來嗎

郭老師 

2021 10/28 11:31
不需要要回發票來的錯誤的發票,還有開的附屬發票,都需要給對方。

84785040 

2021 10/28 11:34
我不收回上月開出的錯誤發票2聯和3聯,我開出來的負數發票2聯3聯也要寄給對方是這樣子的嗎?

郭老師 

2021 10/28 11:46
你好,對方已經認證了的事,如果沒有認證,全部都得你拿著,也就是所有的復數和錯誤的發票都是給你。
