問題已解決
有一個同事工資3000 ,社保個人500 ,到底計提工資和發放工資怎么做會計分錄啊1借:管理費用3000貸:應付工資2500:其他應付款-社保500 借:應付工資2500貸:銀行存款-2500 還是 2借:管理費用3000貸:應付工資3000 借:應付工資3000貸:其他應付款500貸銀行存款:2500



但是老師,我覺得另一個對唉,其實應付工資加上其他應付款不就是應付職工薪酬的總額嗎
2017 01/11 19:26

84784975 

2017 01/11 19:31
我知道不是實發工資,應付工資現在不是有替代科目應付職工薪酬了,旗下可以設二級科目工資社保公積金等,這個二級所有加起來是不是就是老的會計科目應發工資啦,我的理解是現在只不過把二級放在其他應付款-社保這里

王雁鳴老師 

2017 01/11 18:54
您好,借:管理費用3000貸:應付工資3000 借:應付工資3000貸:其他應付款500貸銀行存款:2500

王雁鳴老師 

2017 01/11 19:27
您好,不是的,還是借:管理費用3000貸:應付工資3000 借:應付工資3000貸:其他應付款500貸銀行存款:2500 ,對的,因為是應付工資,不是實發工資的。

王雁鳴老師 

2017 01/11 19:35
您好,這個二級所有加起來不全是老的會計科目應發工資,還有工會經費,職工教育經費。
