問題已解決
增值稅進(jìn)項稅額以前有認(rèn)證留抵,上月又開了銷項發(fā)票,同時也有進(jìn)項稅額認(rèn)證,這怎么寫分錄?



你正常的做進(jìn)項和銷項的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過,應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2021 10/11 15:19

84784972 

2021 10/11 15:21
怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎和寫分錄?

家權(quán)老師 

2021 10/11 15:33
只有月末銷項大于進(jìn)項才做以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784972 

2021 10/11 15:35
那進(jìn)項大于銷項還要寫分錄嗎?

家權(quán)老師 

2021 10/11 15:41
就是剛才那筆分錄就計算出當(dāng)月需要交的增值稅了啊

84784972 

2021 10/11 15:44
老師,你剛才說的是銷項大于進(jìn)項的分錄,進(jìn)項大于銷項就不用寫分錄了嗎?

家權(quán)老師 

2021 10/11 15:55
是的啊,我前邊已經(jīng)強調(diào)了哈,進(jìn)項大于銷項就不用寫分錄

84784972 

2021 10/11 16:06
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 那這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?

家權(quán)老師 

2021 10/11 16:12
這個分錄是誰教你的?沒聽說過哈

84784972 

2021 10/11 16:25
哦,老師,那進(jìn)項大于銷項,下月時還要怎么來用分錄體現(xiàn)進(jìn)項嗎?可年底要怎么寫分錄嗎?

家權(quán)老師 

2021 10/11 16:33
進(jìn)項大于銷項就表示留抵,為啥要寫分錄呢?你看見過有教材講必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
