問題已解決
你好!供應商的材料有問題,要在貨款里面扣款,應該怎樣做分錄?



借應付帳款貸原材料,進項轉出
對方給你開負數發票
2021 10/10 15:16

84785019 

2021 10/10 15:17
這個原材料不用管進了成本沒有的?是不?

郭老師 

2021 10/10 15:19
做了成本需要沖成本
要不會出現負數余額

84785019 

2021 10/10 15:25
因為每個月都有購進材料,可以直接在這個月沒進成本之前直接沖減原材料嗎

郭老師 

2021 10/10 15:26
你好,同一種材料可以的,可以這么做的。

84785019 

2021 10/10 15:27
好的!那如果是因為供應商弄壞我們的東西扣的款,要怎么做分錄?怎么沖減應付賬款

郭老師 

2021 10/10 15:29
你好
這個東西之前購買做的啥

84785019 

2021 10/10 15:31
就是因為供應商的材料問題,導致機器的某個東西壞了,我們要重新買過這個東西,然后買東西的錢要扣供應商

郭老師 

2021 10/10 15:34
你可以沖這個配件的購入費用

84785019 

2021 10/10 15:35
也是借應付賬款貸原材料?

84785019 

2021 10/10 15:36
是借應付賬款貸應付賬款-配件的供應商?

郭老師 

2021 10/10 15:41
購買的配件
借管理費用貸銀行存款
扣款借應付帳款借管理費用負數

84785019 

2021 10/10 15:48
我這個東西是進了成本的,買的時候也是還得付錢的

84785019 

2021 10/10 15:50
那沖減時是借應付賬款-材料供應商,貸主營業務成本嗎

郭老師 

2021 10/10 15:51
是的,那就沖你的成本。

84785019 

2021 10/10 15:53
好的!做這些不涉及現金的憑證,要怎樣做?有什么好的方法?

郭老師 

2021 10/10 15:55
借主營業務成本貸庫存現
不是嗎
你買的時候的分錄

84785019 

2021 10/10 16:21
是的,貸應付賬款

郭老師 

2021 10/10 16:24
借主營業務成本貸應付帳款
借應付貸庫存現金
是這么做的嗎
