問題已解決
請問我們已經抵扣過的發票,現在供應商又開了一張負數發票,一張同金額的正數發票,請問要做哪些處理呢?



先紅沖,增值稅部分進項轉出,
然后再做正常的分錄
2023 07/12 11:20

84785005 

2023 07/12 11:27
這個具體要怎么分錄呢?是我們購買的原材料

家權老師 

2023 07/12 11:28
借原材料 負數
貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
應付賬款 負數

84785005 

2023 07/12 11:30
意思是把之前做的分錄沖紅,然后再做一張正確的是嗎?那現在正確的稅費,是直接做進項稅嗎

家權老師 

2023 07/12 11:33
是的,就是你說的那個意思
