問題已解決
老師,請問下,我之前暫估材料,發票未回來,我該怎么 沖出來,該怎么處理,分錄如何出



你好。同學
借,應付賬款
貸。原材料
直接抵消處理
2021 10/01 12:05

84784991 

2021 10/01 12:06
那我之前是進了成本的,也要沖抵回來嗎,分錄怎么出呢

陳詩晗老師 

2021 10/01 12:06
還是一樣的,做相反的賬務處理就行呀,借原材料貸應付貸,主營業務成本。

84784991 

2021 10/01 12:08
老師,我們是建筑公司,中間結轉到了工程施工的,需要處理嗎

陳詩晗老師 

2021 10/01 12:12
借,原材料
貸。工程施工
