問題已解決
老師!我上個暫估了10萬的材料入庫,我這個月初要回沖出來是嗎?分錄該怎么做



你好,月初需要沖銷暫估入庫的,分錄是
借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料
2020 07/14 21:26

84785010 

2020 07/14 21:27
老師我暫估時,借主營業務成本,貸庫存商品。我回沖時該怎么做?

鄒老師 

2020 07/14 21:29
你好,(老師我暫估時,借主營業務成本,貸庫存商品)
你這個暫估的分錄是錯誤的
正常的暫估分錄是,借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估
沖銷的時候,借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料或庫存商品

84785010 

2020 07/14 21:29
做了兩步,第一步:借庫存商品貸:應付賬款,同時結轉成本借主營業務成本,貸庫存商品

鄒老師 

2020 07/14 21:32
你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
你描述的是暫估了10萬的材料入庫,那就應當是材料暫估入庫,沖銷材料暫估入庫才是的,而不是庫存商品

84785010 

2020 07/14 21:35
是的老師!那我結轉的成本也要沖銷嗎?主要是還沒有收到發票,這個月還是要暫估入庫,但是我們月初要先把上個月的出來才能繼續暫估是吧

鄒老師 

2020 07/14 21:38
你好,之前結轉的成本分錄不需要沖銷
如果取得 的發票金額與之前暫估的金額有差異,需要對結轉的成本金額做相應調整

84785010 

2020 07/14 21:40
老師!我們是生物科技公司,我們賣的生物化學制品,是該計入哪個科目呢?

鄒老師 

2020 07/14 21:43
你好,我們賣的生物化學制品計入庫存商品
借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務成本 , 貸;庫存商品

84785010 

2020 07/14 21:46
老師!因為我們年底才能拿到成本票,我暫估入庫到哇會計分錄:借:庫存商品貸:應付賬款、同時結轉成本借:主營業務成本、貸:庫存商品。下月初沖正,借:應付賬款貸庫存商品(紅字)上月結轉成本不用管了是吧?

鄒老師 

2020 07/14 21:47
你好,之前結轉的成本分錄不需要沖銷
如果取得 的發票金額與之前暫估的金額有差異,需要對結轉的成本金額做相應調整處理

84785010 

2020 07/14 21:48
老師!我沖銷的分錄和暫估的分錄對嗎?

鄒老師 

2020 07/14 21:49
你好
下月初沖正,借;應付賬款,貸;庫存商品,這個分錄借貸方都是正數,庫存商品不是貸方紅字
暫估的分錄是正確的

84785010 

2020 07/14 21:51
老師!回沖時,我們沒有收到發票,款也沒付,應付賬款為什么會在借方正數呢?

鄒老師 

2020 07/14 21:52
你好,暫估的時候應付賬款在貸方正數,那沖銷就是相反方向,計入應付賬款借方正數

84785010 

2020 07/14 22:17
老師!那庫存商品貸余額怎么辦呢?

鄒老師 

2020 07/14 23:11
你好,什么原因導致的庫存商品貸方余額?
是取得的發票金額小于之前暫估入庫的金額嗎?

84785010 

2020 07/14 23:14
老師!不是您說的,沖銷的時候借應付賬款,貸庫存商品嗎?我之前暫估的時候庫存商品是結轉了成本的,現在庫存商品沒有余額,我貸當記庫存商品那就負數了呀

鄒老師 

2020 07/14 23:15
你好,根據發票再做購進分錄,就會增加庫存商品,就不會導致庫存商品負數啊
