問題已解決
8月份已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,由于業(yè)務(wù)錯(cuò)誤,銷貨方作廢了發(fā)票,企業(yè)如何做稅務(wù)處理?



您好,抵扣了的企業(yè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可的呢
2021 09/29 16:26

84785042 

2021 09/29 16:29
只在申報(bào)的時(shí)候做轉(zhuǎn)出即可?賬務(wù)上沖紅?購(gòu)貨方的系統(tǒng)不做任何操作?

微微老師 

2021 09/29 16:31
購(gòu)貨方抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,跨月的情況下,需要開紅字信息表。申報(bào)做轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上做沖紅

84785042 

2021 09/29 16:36
銷貨方 開紅字就行了吧

微微老師 

2021 09/29 16:37
您好,是的,銷貨方 開紅字就行了
