問題已解決
我們是物業公司,水費,我們是這樣的,自來水給我們開票,按簡易計稅3%給我們開票。這個水費包含我們自用和客戶部分。客戶部分,我們相當于是代收代付,也是開3%的發票給他們的。 那么我們支付的時候,這個進項需要轉出么?還是說可以抵扣的。



可以抵扣的,因為你開了發票,可以正常抵扣。
2021 09/26 14:19

84785026 

2021 09/26 14:22
比方說,我這個月一共水費發票是1000,然后自己的是200,客戶的是800.
支付全部的時候分錄要怎么寫?
收回客戶的要怎么寫?

郭老師 

2021 09/26 14:22
借主營業務成本800
管理費用200
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行

84785026 

2021 09/26 14:25
這樣就不對了呀,支付的時候我一共付了1000
不是應該
借:主營業務成本 1000-(1000/1.03*0.03)
應交增值稅-進項 1000/1.03*0.03
銀行存款 1000

郭老師 

2021 09/26 14:31
我上面是按照含不含稅的金額來做的,那你現在就借主營業務成本800除以1.03乘以百分之三
管理費用200除以1.03乘以3%,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

84785026 

2021 09/26 14:33
我這個月一共水費發票是1030,然后自己的是206,客戶的是824
供水公司水費按3%給我們開票
客戶我們問他們收824也按3%給他們開票
1、支付本月水費----------------給供水公司
借:主營業務成本 200
其他業務成本 800
應交稅費-應交增值稅進項 30
貸:銀行存款 1030
2、問客戶收回824并開票
借:銀行存款 824
貸:其他業務收入 800
應交稅費-簡易計稅 24

郭老師 

2021 09/26 14:35
你好,可以的,可以這么做的。

84785026 

2021 09/26 14:35
相當于只交了6元的稅費是吧?

84785026 

2021 09/26 14:36
如果把這兩筆分錄,轉換成差額征收呢?要怎么寫

郭老師 

2021 09/26 14:38
你好,你的收入等于成本,不需要繳納的公式可以參考這個。
800*1.03-800*1.03)/1.03*3%

84785026 

2021 09/26 14:39
奧,那等于我自己部分多個進項就好了是吧

郭老師 

2021 09/26 14:41
你好,對的是的,可以這么理解的。
