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老師您好,請問一下增值稅未交之前,未交增值稅少提了?可以補提?分錄怎么寫?



你好,那你計提時的分錄怎么做的?
2021 09/22 17:19

84785010 

2021 09/22 17:20
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

徐阿富老師 

2021 09/22 17:22
你好,如果是少計提,那你應(yīng)交未交增值稅現(xiàn)在平嗎?

84785010 

2021 09/22 17:24
平的,因為當(dāng)時我進(jìn)項全部勾選,現(xiàn)在想留一張,所以要補提

徐阿富老師 

2021 09/22 17:26
你把進(jìn)項稅額全部轉(zhuǎn)掉不就可以了嗎?做你當(dāng)時一樣的分錄。再說進(jìn)項勾選之后是不能保留著的,都有填申報表里去的

84785010 

2021 09/22 17:27
這個需要怎么處理?

84785010 

2021 09/22 17:28
重新選擇勾選不可以?就是分錄這里,我應(yīng)該怎么處理?

徐阿富老師 

2021 09/22 17:31
我被你說得越來越糊涂了,還有一張沒有勾選是嗎?那勾選掉再做和之前一樣的分錄就行

84785010 

2021 09/22 17:33
之前我全部勾選了,我現(xiàn)在想留一張不勾選,所以未交增值稅就是增加,就是分錄,我不知道怎么操作

84785010 

2021 09/22 17:35
我現(xiàn)在是這樣操作的,添加了一個分錄:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅!老師這樣可以?

徐阿富老師 

2021 09/22 17:36
這不是多計提了嗎?怎么又說少計提呢?那你少勾選一張的這個稅額做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以
