問題已解決
事業單位購買一批辦公用品,總價1萬,暫支8千,剩余下月支付,這會計分錄如何做? 折舊怎么做?



同學好
剩余部分計入應付賬款,如果是固定資產 借固定資產10000
貸 應付賬款2000
銀存8000
折舊從投入使用下月開始計提。
2021 09/22 10:52

84785029 

2021 09/22 10:55
謝謝老師

Helen老師 

2021 09/22 10:58
不客氣,祝學習愉快!

84785029 

2021 09/22 11:21
老師,還有個問題需要請教,辦公室裝修費高達十萬元以上,辦公樓不屬于自己的,需要做攤銷嗎?

Helen老師 

2021 09/22 11:36
是的,需要做攤銷的

84785029 

2021 09/22 11:37
可是系統中未找到長期待攤費用科目,需要另行增加嗎?

Helen老師 

2021 09/22 11:48
科目能自行添加的就添加一個

84785029 

2021 09/22 15:38
老師,增加長期待攤費用的編號 應該填哪個? 能按照企業會計準則科目1801這個編號增加嗎?

Helen老師 

2021 09/22 15:39
同學具體的編碼老師就不是太清楚了,可以問問同行。
