問題已解決
我們公司中秋節團購了月餅和奶,其中也替別的公司團購了,要收別的公司的錢,然后我們統一給供應商付款,該怎么走賬呢



你好,你們單位主營是銷售這些的嗎?
2021 09/22 10:38

84784947 

2021 09/22 10:39
不是,我們是做便利店的

郭老師 

2021 09/22 10:42
你好,借庫存商品貸銀行存款。
銷售給對方,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費。
你們單位發福利的借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存商品。

84784947 

2021 09/22 10:42
但是東西是我們從供應商那買的

郭老師 

2021 09/22 10:45
你好,就是從你供應商買來才做庫存商品的。

84784947 

2021 09/22 10:45
我們采購了30箱,成本價直接給別的兄弟公司20箱,然后他們轉我們20箱的錢

84784947 

2021 09/22 10:45
我們沒有給別人開發票

郭老師 

2021 09/22 10:46
你好,那你們單位有委托代收款嗎?如果沒有的話,你怎么證明這個不是你的收入?你公戶收到了錢。

84784947 

2021 09/22 10:48
那這種怎么走合適

郭老師 

2021 09/22 10:49
對方能給你開發票的時候,兄弟公司的不給你開,然后兄弟公司給你錢的時候走現金。

84784947 

2021 09/22 10:51
你意思是對方開票開10箱的嗎

84784947 

2021 09/22 10:51
賬具體怎么做呢

郭老師 

2021 09/22 10:52
你好,對的
借庫存商品貸銀行存款10
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存商品。

郭老師 

2021 09/22 10:52
收到他的現金借庫存現金貸,其他應付款已支付出去,購買這個產品,借其他應付款貸庫存現金。
