問題已解決
應付賬款-暫估 掛的金額比較大,發票也收不回來了,每年都有暫估,累計好幾年金額比較大,怎么處理



一直暫估,那你的成本是怎么結轉的?
2021 09/18 12:38

84784978 

2021 09/18 12:38
結轉暫估的成本

余余老師 

2021 09/18 12:41
應該是要根據實際的成本去入賬和結轉成本。發票收不回來,不影響賬務處理,但是不能稅前扣除成本和抵扣銷賬。損失有點大。

84784978 

2021 09/18 12:43
我知道,我這樣該怎么處理,發票收不回來了,怎么沖掉暫估

余余老師 

2021 09/18 12:44
請問下你的錢付了嗎?

84784978 

2021 09/18 12:54
2種方式,1種,錢付過了,發票收不回來
2種,只開出去發票,入賬,是暫估,結轉暫估成本,錢肯定沒付,掛的暫估,

余余老師 

2021 09/18 12:59
如果是消除應付賬款差異。
第一種。借:原材料 (借方或貸方差額)貸:應付賬款(借方或貸方差額)
第二種沒付錢,不用處理。
但是,你們這種做法導致你的存貨和主營業務成本都是錯的,如果要更正,需要你們清理每年的存貨的收發存。希望對你有幫助。
