問題已解決
老師,這題分錄可以寫看看嘛,主要想看這個遞延和當期所得稅



你好,需要計算做好了給你
2021 08/28 16:01

暖暖老師 

2021 08/28 16:02
借以前年度損益調整_營業外支出200
貸其他應付款200
借預計負債600
貸其他應付款600
借其他應付款800
貸銀行存款800
借以前年度損益調整-所得稅費用600*25%=150
貸遞延所得稅資產150
借應交稅費應交所得稅800*25%=200
貸以前年度損益調整200
借利潤分配未分配利潤150
貸以前年度損益調整150
借盈余公積-法定盈余公積15
貸利潤分配未分配利潤15
未分配利潤的金額是150-15=135

84785035 

2021 08/28 16:05
稅率不是15%嗎

暖暖老師 

2021 08/28 16:16
那是我做錯了,你把稅率改一下
