問題已解決
老師一般納稅人:月末結轉增值稅業務 (1)如果銷項稅>進項稅 @借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 @借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅 @借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—轉出未交增值稅 (2)如果銷項稅<進項稅 @借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 @借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅 @后面還要做一筆留底的分錄么?



借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-轉出未交增值稅
2021 08/26 22:14

84784976 

2021 08/26 22:51
老師那不是銷項大于進項的時候的分錄么

84784976 

2021 08/26 22:52
那如果銷項小于進項,除了做完前面2筆,還需要在坐一筆留抵分錄么

小惑老師 

2021 08/27 08:39
我做這筆是銷項小于進項分錄

小惑老師 

2021 08/27 08:40
你銷項小于進項轉出未交增值稅是在借方的
