問題已解決
老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份只有銷項發(fā)票,沒有進(jìn)項,我需要把銷項單獨(dú)接轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目嗎?



應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個科目就可以了
2021 08/25 11:37

84784997 

2021 08/25 11:43
開的1%普票,不交增值稅

venus老師 

2021 08/25 11:44
同學(xué),這個做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)

84784997 

2021 08/25 11:49
做帳的時候直接做? ?借:應(yīng)收? ?貸:主營收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)? ? 是這樣嗎??

venus老師 

2021 08/25 11:50
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ? 減免時計入減免稅額

84784997 

2021 08/25 12:07
減免時的分錄怎么做?

venus老師 

2021 08/25 13:52
會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入-減免稅額
