問題已解決
老師,庫存還沒進來,但是已經開出去發票了對方已經簽收,那我確認收入,暫估結轉成本,那庫存我也暫估嗎?



你好,這種情況需要做暫估購進處理?
2021 08/11 16:55

84785011 

2021 08/11 17:33
怎么分錄

鄒老師 

2021 08/11 17:34
你好,暫估入賬的分錄是
借:庫存商品,貸:應付賬款——暫估?

84785011 

2021 08/11 17:36
哦,好的,謝謝老師。老師那購進的這個庫存商品跟我們自己生產的產品重名,最好怎么處理好呢?

鄒老師 

2021 08/11 17:36
你好,重名也只能是這樣處理啊?

84785011 

2021 08/11 17:37
哦那我放在一個里面沒關系嗎?,因為成本有不同,還是庫存商品我另外再開設

鄒老師 

2021 08/11 17:39
你好,是的,沒有關系的?
