問題已解決
上月收到對方公司發票,錢已付,我方未認證,現在對方發現發票錯誤,我們可以退回發票嗎?賬務應該怎么處理?



之前的分錄是怎么做的?
2021 08/06 11:29

84784986 

2021 08/06 13:21
借:業務及管理費649000
? ? ?貸:銀行存款

郭老師 

2021 08/06 13:21
借應付賬款借業務及管理費負數

84784986 

2021 08/06 13:24
對方需要把錢劃回我們嗎?

郭老師 

2021 08/06 13:30
發票有錯誤的情況下,不需要退錢,只需要退發票,然后重新開一個。

84784986 

2021 08/06 13:30
老師,為什么要使用應付賬款呀?可以讓對方退回款項沖減業務及管理費嗎?然后重新開票重新處理?

郭老師 

2021 08/06 13:31
應付賬款只是一個過渡的科目,如果他發票給你開過來,借業務及管理費用進項貸應付賬款,做這個就可以啊,最后是沒有余額的。

郭老師 

2021 08/06 13:31
錢沒有退回來,沒法沖銀行存款,所以用一個往來科目代替了。

84784986 

2021 08/06 13:33
老師,應付賬款是貸方余額呀!分錄做減少嗎?

郭老師 

2021 08/06 13:33
你好,應付賬款它不影響你,不想放到應付賬款,可以放到預付賬款里面。

郭老師 

2021 08/06 13:33
支付賬款在借方和預付賬款在借方都是一個意思,提前支付的意思。

84784986 

2021 08/06 13:35
好的,明白了,老師!謝謝!

郭老師 

2021 08/06 13:40
不用客氣,工作愉快。
