問題已解決
老師,我們給臨聘人員發勞務費,比如對方凈拿到手的為2000人,個稅由我們單位來付,那我申報這個勞務費是按2000來報還是按2300來報呢?兩種情況分錄怎么做?



您好
借:應付職工薪酬2300
貸:應交稅費300
貸:銀行存款2000
借:管理費用/成本
貸:應付職工薪酬
2021 08/03 22:37

84784975 

2021 08/03 22:40
稅是我們單位承擔的,而且發票也是由我們去幫他們代開的,也需要這樣申報嗎?

思頓喬老師 

2021 08/03 22:41
也需要你們去申報。
假如是你們代開的話
可以直接借:應交稅費
貸:銀行存款

84784975 

2021 08/03 22:47
勞務費也需要通過應付職工薪酬嗎?而且就算是稅由我們單位承擔也要把拿到手的工資折算成含稅金額申報嗎?

思頓喬老師 

2021 08/03 22:48
您好,建議提供應付職工薪酬

思頓喬老師 

2021 08/03 22:49
您好,是的,含稅金額去申報

84784975 

2021 08/03 23:10
要是個稅部分由對方自己承擔呢?那就是按2000申報嗎?然后實發就是按扣除個稅后的金額發,對嗎?這樣分錄怎么做呢?

思頓喬老師 

2021 08/03 23:11
您好,是的。按照你們平常發工資那樣做賬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
貸:應交稅費

84784975 

2021 08/03 23:15
這樣就是,借:應付職工薪酬 2000
貸:應交稅費 240
貸:銀行存款1760,
交稅時
借:應交稅費240
貸:銀行存款240
是這樣嗎?這樣對方實際拿到手是1760而不是2000了,是這樣理解嗎?

思頓喬老師 

2021 08/03 23:15
您好,是的,您這理解無誤

84784975 

2021 08/03 23:20
就像社保一樣,個人部分要是單位承擔了,那就把個人部分也計入工資總額申報,如果是個人部分自己出呢,就不計入工資總額申報,這個算同一個問題嗎

思頓喬老師 

2021 08/03 23:22
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
貸:其他應收款—社保(個人承擔,所以是其他應收款)
