問題已解決
這兩道題 有老師方便解答嗎球球了



你好需要計算做好了給你
2021 08/03 14:27

84785001 

2021 08/03 14:28
需要的謝謝麻煩啦

暖暖老師 

2021 08/03 14:28
第三個題目
業務1銷項稅額的計算是
2000*5500*13%=1430000

暖暖老師 

2021 08/03 14:28
業務2銷項稅額的計算是
200*5500*13%=143000
進項稅額是450

暖暖老師 

2021 08/03 14:29
業務3銷項稅額的計算是
100*5500*13%=71500

暖暖老師 

2021 08/03 14:29
業務4可以抵扣進項稅額260000

暖暖老師 

2021 08/03 14:30
業務5銷項稅額的計算20*5500*13%=14300

暖暖老師 

2021 08/03 14:31
當期應交增值稅的計算是
1430000+143000+71500+14300-(260000+450)=2041850

暖暖老師 

2021 08/03 14:32
第四個題目
業務1銷項稅額的計算是
21000*13%+22600/1.13*13%=5330

暖暖老師 

2021 08/03 14:33
業務2可以扣除進項稅額是
39000+12000*9%=40080

暖暖老師 

2021 08/03 14:33
業務3銷項稅額的計算是
35000*13%=4550

暖暖老師 

2021 08/03 14:34
業務4銷項稅額的計算是
158200/1.13*13%=18200

暖暖老師 

2021 08/03 14:34
業務5進項稅額轉出是100000*13%=13000

暖暖老師 

2021 08/03 14:34
業務6進項稅額轉出是520

暖暖老師 

2021 08/03 14:36
當月應交增值稅的計算是
(5330+4550+18200+)-(40080-13000-520)

84785001 

2021 08/04 01:52
老師 第三題的業務2那450為什么是進項稅額呀

84785001 

2021 08/04 02:20
為什么第三題的進項稅額用加 第二題的用減呀

84785001 

2021 08/04 02:27
哦老師我看明白了謝謝呀

暖暖老師 

2021 08/04 07:13
支付運費5000,進項稅450題目自己說的

暖暖老師 

2021 08/04 07:13
第三題目是銷項稅的,你看到了沒

暖暖老師 

2021 08/04 07:13
不客氣,麻煩給與五星好評
