問題已解決
麻煩老師做一下會(huì)計(jì)分錄



您好:
(1)
借:銀行存款 100000
應(yīng)收賬款13888
貸:合同負(fù)債 100000
應(yīng)付票據(jù) 888
2021 07/29 19:23

笑笑老師 

2021 07/29 19:25
您好:
(2)
借:管理費(fèi)用 1600
貸:應(yīng)付票據(jù) 1600

84784974 

2021 07/29 19:31
老師,可以了嗎

笑笑老師 

2021 07/29 19:34
您好:
(1)
借:銀行存款 100000
應(yīng)收賬款13888
貸:合同負(fù)債 100000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000
應(yīng)付票據(jù) 888
(2)
借:管理費(fèi)用 1600
貸:應(yīng)付票據(jù) 1600
(3)
借:應(yīng)收賬款56500
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6500
借:應(yīng)收賬款 666
貸:應(yīng)付票據(jù) 666
(4)
借:銀行存款 25600
貸:應(yīng)收票據(jù) 25600
(5)
借:應(yīng)收賬款 22600
貸:其他業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600
還要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
借:其他業(yè)務(wù)成本?
貸:原材料?

84784974 

2021 07/29 19:34
麻煩老師了,謝謝

笑笑老師 

2021 07/29 19:34
您好:
因?yàn)樘嗔耍€要看圖片,眼睛不好使了,理解一下。
