問題已解決
請問我現(xiàn)在開了100萬的建筑服務(wù)*工程服務(wù)*專票,同時收到50萬1個點的*建筑服務(wù)*機械租賃*專票,差額納稅的話是(100-50)/1.09*0.09嗎,那收到的進項稅正常還是正常做認證,然后進項稅抵扣嗎?



你好,你是一般計稅的嗎?如果是一般計稅的,不允許差額納稅的。
2021 07/26 15:34

84784988 

2021 07/26 15:36
是這個建筑服務(wù)*機械租賃*發(fā)票吧可以差額抵扣嗎?

郭老師 

2021 07/26 15:41
同時收到50萬1個點的*建筑服務(wù)*機械租賃*專票
這個不是收到的嗎
你們收到別人開的發(fā)票

84784988 

2021 07/26 15:42
對呀,但是你不是說不可以差額抵扣嗎?那我異地預繳的時候還是按照100/1.09*0.02預繳,你是這個意思吧?

郭老師 

2021 07/26 15:46
異地的時候可以扣除你的分包。但是你回來自己申報的時候,是不允許差額交稅的,只能按發(fā)票上的來抵扣增值稅去認證。

84784988 

2021 07/26 15:48
這個我明白,那比如我開了9個點的專票,收到3個點 的普票,異地預繳的時候是不是也可以扣除分包款后/1.09*0.02的預繳呢?第二種情況是我開3個點普票給業(yè)主,那收到9個點的專票是不是也可以異地差額預繳呢,然后匯總回公司后這個進項稅正常轉(zhuǎn)出到成本去呢?

郭老師 

2021 07/26 15:54
異地預繳的,可以扣除分包。

84784988 

2021 07/26 15:54
后面的問題呢?

郭老師 

2021 07/26 15:54
3%的也可以扣除分保
然后回來的時候,9%的只能按照發(fā)票的稅額來抵扣增值稅。

郭老師 

2021 07/26 15:54
開到3%的,可以選擇差額交稅。
