問題已解決
對方開具了一張專票給我單位,我單位也已經付款,并抵扣增值稅,現在我單位已經開具了紅字信息表,銷售方也將負數紅字發票給了我們,那我們現在要怎么做賬啊



你好這個做借庫存商品 負數,貸應付賬款 負數,進項稅額轉出,
2021 07/21 15:43

84784981 

2021 07/21 15:49
老師你好,對方已將款項退給我們,我們是服務業,沒有商品,是需要怎么做啊

maize老師 

2021 07/21 15:55
你這個之前做啥,現在負數沖就可以,之前做主營業務成本么,借主營業務成本? 負數,借銀行,貸進項稅額轉出

84784981 

2021 07/21 16:06
那這個負數發票需要認證嗎

maize老師 

2021 07/21 16:13
負數發票不需要認證。
