問題已解決
老師,沖紅發票收入,成本也是跟著沖紅,怎么做正確做分錄



你好? ? 你原來怎么掛科目的。 我看看怎么來紅沖?
2021 07/21 14:27

84784991 

2021 07/21 14:29
借,應收 貸,主營收入,應交稅費

84784991 

2021 07/21 14:30
成本,借,主營業成本 貸 庫存商品

meizi老師 

2021 07/21 14:33
?你好? 現在紅沖:借,應收 負數 貸,主營收入?負數,應交稅費?負數
借,主營業成本 ?負數貸 庫存商品?負數? ? ;? ?紅沖直接負數紅沖即可?

84784991 

2021 07/21 14:36
那種暫估入庫的,如果發票到了,是不是把暫估的也是按照原來憑證紅沖,成本也是,然后按發票做購進,不用重新結轉成本

meizi老師 

2021 07/21 14:41
你好 是的。? 到時用你們的發票重新做賬? ??

84784991 

2021 07/21 15:03
老師,成本也紅沖,重新做發票上的金額重新結轉成本可以嗎,因為暫估成本有差額

84784991 

2021 07/21 15:05
暫估價格導致差額,成本多結轉了,這種怎么下憑證呢

meizi老師 

2021 07/21 15:07
你好是的。 可以重新補結轉就行了??

84784991 

2021 07/21 15:09
暫估價格導致差額,成本多結轉了,這種怎么下憑證呢

meizi老師 

2021 07/21 15:11
你好到時紅沖原來結轉分錄。? ?分錄不變? 金額負數紅沖即可??

84784991 

2021 07/21 15:24
好的,謝謝老師

meizi老師 

2021 07/21 15:26
沒事的; 希望能幫到你??
